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本报讯 (通讯员 刘喜民)日前,蒲城县审计局内部审计指导员李晓军到蒲城县投资发展有限公司,指导开展“合同签订及内控制度建立情况”内部审计工作。在审计过程中,李晓军发现该公司存在控股公司合同管理不规范等问题,便及时协助其完善合同管理办法,建立项目管理动态台账。
据了解,从去年3月开始推动内部审计工作以来,蒲城县相继开展内部审计项目40余个,涉及资金2200多万元,提出建议67条,出台规范性文件制度68个,节约资金200余万元。
去年以来,蒲城县住建、文旅、卫健等10多个重点行业部门独立设置了内审机构。蒲城县审计局从11个业务股室抽调人员组成内部审计指导员队伍,“一对一”下沉包联指导各镇(街道)和重点行业部门,开展审计咨询服务和风险管理专项诊断,持续提升单位风险预控能力。
在对各单位内审干部加强专业培训的同时,县审计局还安排他们全程参与国家审计项目,通过“以审代训”补齐业务能力短板。
常态化内审“体检”,大大提升了蒲城县各单位内部管理能力。“去年,我们医院通过内部审计提高了物资及设备使用效率,例如通过复印费情况专项审计,有效控制损耗并制定了科学的费用标准。”蒲城县医院内审科负责人张璟说。